各党总支(直属党支部):
为进一步加强党对审计工作的领导,更好地发挥审计监督作用,助推学院事业高质量发展,根据《江苏省内部审计工作规定》(江苏省人民政府第131号令)以及《省教育厅关于贯彻内部审计工作规定 推进全省教育系统内部审计工作高质量发展的指导意见》(苏教审〔2020〕1号)要求,决定成立金沙集团娱乐场网址审计委员会。
一、审计委员会组成人员
主 任:苏益南 党委书记
赵驰轩 党委副书记、院长
副主任:朱伟峰 党委副书记
王 英 纪委书记、党委委员
成 员:党政办公室、纪委办公室、党委组织部、人事处、财务处、审计处、资产管理处等部门负责人
审计委员会下设办公室,办公室设在审计处。
二、审计委员会主要职责
审计委员会领导和部署学院内部审计工作,审议内部审计规章制度,审议年度审计工作总结,审议重大项目审计报告,审议决策内部审计重大事项。
特此通知。
中共金沙集团娱乐场网址委员会
2021年3月13日